Naar inhoud
Wezembeek-Oppem
  • nl
  • fr
  1. Home
  2. Bestuur & organisatie
  3. Meerjarenplan
  4. Meerjarenplan 2026-2031
  5. Financiële nota
  6. Financieel doelstellingenplan
Menu
  • Contact & openingsuren
  • A tot Z
  • Sitemap
  • Digitaal loket
  • Stratenplan
  • Bedrijvengids
  • Bestuur & organisatie

    Bestuursorganen, reglementen en bekendmakingen, beleid, participatie...

  • Leven en burger

    Bevolking, burgerlijke stand, vreemdelingendienst, verkiezingen, burenbemiddeling, nieuwe inwoner ...

  • Welzijn

    Onderwijs en opvang, OCMW, hulpdiensten en veiligheid, gezondheid ...

  • Economie

    Werken en ondernemen, reclame, taxivergunning ...

  • Vrije Tijd

    Bibliotheek, sport, gemeentelijke infrastructuren, cultuur, evenementen, jeugd, verenigingen ...

  • Wonen en omgeving

    Afval, openbare werken, huisvesting, woonkwaliteit, (ver)bouwen, mobiliteit en verkeer, premies en tegemoetkomingen ...

  • Subsidies en premies

  • Beleid & bestuur

    Bestuursorganen, politie, DLB, MJP, Interza...

Financieel doelstellingenplan

De onderstaande tabel geeft een volledig overzicht van de kosten — zowel exploitatie‑uitgaven als investeringen — per beleidsdoelstelling voor de periode 2026‑2031. Deze tabel biedt een helder beeld van hoe de financiële middelen van de gemeente doorheen de jaren worden ingezet in functie van de strategische doelstellingen van het meerjarenplan.

Met 35 % van het totaalbudget is Beleidsdoelstelling 5 veruit de grootste uitgavenpost. Deze doelstelling omvat alle investeringen in gemeentelijke infrastructuur (gebouwen, openbare voorzieningen, sportinfrastructuur, enz.), met uitzondering van de Riopact‑projecten. De tweede grootste uitgavenpost betreft Beleidsdoelstelling 6, voornamelijk gedreven door de projecten rond dubbel rioleringsstelsel binnen Riopact, die een aanzienlijk en structureel investeringsvolume vertegenwoordigen. De derde grootste categorie heeft betrekking op mobiliteit, waaronder weginfrastructuur, voorzieningen voor voetgangers en fietsers en maatregelen inzake verkeersveiligheid en doorstroming.

Voor een meer gedetailleerd overzicht van de geplande investeringen verwijzen we naar de volgende sectie, die volledig gewijd is aan de investeringen voor de periode 2026‑2031.

 

TOTAAL 2026 -2031

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Beleidsdoelstelling 01: Efficiënt

351.800 €

1,4%

121.000 €

42.800 €

50.000 €

81.000 €

31.000 €

26.000 €

Uitgaven

351.800 €

1,2%

121.000 €

42.800 €

50.000 €

81.000 €

31.000 €

26.000 €

Ontvangsten

-   €

0,0%

-   €

-   €

-   €

-   €

-   €

-   €

Beleidsdoelstelling 02: Financieel gezond

35.000 €

0,1%

35.000 €

-   €

-   €

-   €

-   €

-   €

Uitgaven

35.000 €

0,1%

35.000 €

-   €

-   €

-   €

-   €

-   €

Ontvangsten

-   €

0,0%

-   €

-   €

-   €

-   €

-   €

-   €

Beleidsdoelstelling 03: Veilige & aangename verplaatsingen

5.410.000 €

21,7%

1.832.500 €

1.057.500 €

807.500 €

582.500 €

302.500 €

827.500 €

Uitgaven

5.410.000 €

18,5%

1.832.500 €

1.057.500 €

807.500 €

582.500 €

302.500 €

827.500 €

Ontvangsten

-   €

0,0%

-   €

-   €

-   €

-   €

-   €

-   €

Beleidsdoelstelling 04: Bruisend

598.792 €

2,4%

299.292 €

100.500 €

- 24.500 €

75.500 €

75.500 €

72.500 €

Uitgaven

2.870.281 €

9,8%

527.112 €

484.169 €

375.500 €

485.500 €

495.500 €

502.500 €

Ontvangsten

2.271.489 €

53,5%

227.820 €

383.669 €

400.000 €

410.000 €

420.000 €

430.000 €

Beleidsdoelstelling 05: Doordacht ruimtelijk beleid

8.805.138 €

35,3%

5.263.587 €

618.293 €

2.572.995 €

291.590 €

66.743 €

- 8.070 €

Uitgaven

9.716.138 €

33,3%

5.278.587 €

914.293 €

2.572.995 €

491.590 €

266.743 €

191.930 €

Ontvangsten

911.000 €

21,5%

15.000 €

296.000 €

-   €

200.000 €

200.000 €

200.000 €

Beleidsdoelstelling 06: Gezond leefklimaat

7.633.543 €

30,6%

1.701.083 €

1.642.350 €

129.060 €

2.102.350 €

1.449.350 €

609.350 €

Uitgaven

8.043.100 €

27,6%

1.757.600 €

1.677.100 €

257.100 €

2.187.100 €

1.502.100 €

662.100 €

Ontvangsten

409.557 €

9,6%

56.517 €

34.750 €

128.040 €

84.750 €

52.750 €

52.750 €

Beleidsdoelstelling 07: Sociale samenhang

1.971.106 €

7,9%

1.398.101 €

- 295.399 €

204.601 €

284.601 €

194.601 €

184.601 €

Uitgaven

2.624.106 €

9,0%

1.398.601 €

235.101 €

235.101 €

315.101 €

225.101 €

215.101 €

Ontvangsten

653.000 €

15,4%

500 €

530.500 €

30.500 €

30.500 €

30.500 €

30.500 €

Beleidsdoelstelling 08: Lokale samenwerking

139.000 €

0,6%

32.000 €

20.500 €

20.500 €

25.000 €

20.500 €

20.500 €

Uitgaven

139.000 €

0,5%

32.000 €

20.500 €

20.500 €

25.000 €

20.500 €

20.500 €

Ontvangsten

-   €

0,0%

-   €

-   €

-   €

-   €

-   €

-   €

Beleidsdoelstelling Totaal

24.944.379 €

100,0%

10.682.563 €

3.186.544 €

3.760.156 €

3.442.541 €

2.140.194 €

1.732.381 €

Uitgaven

29.189.425 €

100,0%

10.982.400 €

4.431.463 €

4.318.696 €

4.167.791 €

2.843.444 €

2.445.631 €

Ontvangsten

4.245.046 €

100,0%

299.837 €

1.244.919 €

558.540 €

725.250 €

703.250 €

713.250 €

Ook interessant

  • Investeringen 2026-2031
  • Staat van het financieel evenwicht

Contacteer ons

Administratief Centrum City Hall
Adres
Louis Marcelisstraat 140 1970   Wezembeek-Oppem
T
02 783 12 11
E-mail
info@wezembeek-oppem.be
Ondernemingsnummer
0207.506.061
BTW nr.
BE 0207.506.061
Post doet u in de brievenbus, gelegen aan de trappen voor het administratief centrum City Hall.

Ook interessant

  • Openingsuren
  • Digitaal loket
  • Vacatures
  • Activiteitenkalender

Social Media

  • Volg ons op Facebook
  • Volg ons op Linkedin
  • © 2026
  • privacy
  • cookiebeleid
  • sitemap
  • merkt u nog fouten?
  • lcp.nv 2026 ©
Naar top