De financiële nota begeleidt het Meerjarenplan 2026‑2031 en heeft tot doel een duidelijke, transparante en volledige blik te geven op de budgettaire situatie van onze gemeente. U vindt de gedetailleerde nota terug bij de beleidsdocumenten die beschikbaar zijn op deze website.
Wezembeek‑Oppem beschikt vandaag over een gezonde financiële basis: zowel de gemeente als het OCMW hebben geen uitstaande schulden en in 2025 was er nog een overschot van ongeveer 17 miljoen euro. Deze gunstige situatie mag echter de belangrijke uitdagingen waarvoor we staan niet verhullen. Verschillende grote en kostelijke projecten zijn momenteel in uitvoering (zoals de bouw van de nieuwe gemeentelijke loods van 7 miljoen euro), naast noodzakelijke structurele investeringen zoals het Riopact‑project (6,2 miljoen euro). Daarbovenop stijgen de exploitatiekosten aanzienlijk: u zult een scherpe daling van het exploitatiesaldo sinds 2024 opmerken, voornamelijk te wijten aan de hogere veiligheidskosten.
Deze combinatie van factoren benadrukt de nood aan een rigoureus en consequent financieel beheer. In een context van socio‑economische, klimatologische en demografische uitdagingen moeten we een zorgvuldig evenwicht bewaren tussen budgettaire voorzichtigheid, kwalitatieve dienstverlening en de noodzakelijke investeringen om onze toekomst veilig te stellen. Onze strategie steunt op verschillende principes: een rechtvaardige fiscaliteit, een strikte opvolging van de uitgaven, een optimale valorisatie van ons gemeentelijk patrimonium, en een actieve zoektocht naar samenwerkingen en externe financieringsbronnen.
De uitdaging is duidelijk: hoe kunnen we onze gemeente financieel veerkrachtiger maken om de problemen van morgen aan te pakken, zonder de druk op onze inwoners te verhogen? De huidige projecties tonen een budgettair resultaat van slechts 37.000 euro tegen 2031. Dit is voor het huidige bestuur geen aanvaardbare uitkomst. Daarom zal er een financieel plan worden uitgewerkt om ons exploitatiesaldo te versterken en opnieuw te evolueren naar een gezondere marge van ongeveer 2 miljoen euro per jaar en zo ook onze budgettair resultaat in 2031 verhogen.
De drie onderstaande onderdelen geven u een meer gedetailleerd inzicht in onze budgettaire situatie:
- Financieel doelstellingenplan
Toont hoe het budget wordt verdeeld over de verschillende beleidsdoelstellingen, zowel voor exploitatie-uitgaven als voor investeringen. - Investeringen 2026‑2031
Geeft een gedetailleerd overzicht van de geplande investeringen binnen elke beleidsdoelstelling. - Staat van het financieel evenwicht (Tabel M2)
Biedt een projectie van de verwachte financiële positie van de gemeente, indien het volledige meerjarenplan wordt uitgevoerd zoals gepland.